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內部審計是指內部審計人員通過分析和比較信息之間的關系或者計算相關的比率,以確定合理性,并發(fā)現(xiàn)潛在差異和漏洞的一種審計方法。()
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內部審計人員需要在審計終結階段執(zhí)行分析程序,驗證其他審計程序所得結論的合理性,以保證審計質量。()
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編制年度審計計劃應當結合內部審計中長期規(guī)劃,在對組織風險進行評估的基礎上,根據(jù)組織的風險狀況、管理需要和審計資源的配置情況,確定具體審計項目及時間安排。()
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